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協調制定上市公司內控評價報告信披規則

標簽 資本市場 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

昨日,證監會會計部副主任李筱強在參加“2013年迪博上市公司內部控制指數發布會”時表示,下一步,證監會將從三方面推進上市公司實施企業內部控制規范。他透露,針對上市公司內控評價報告格式不統一、有關信息披露不一致等問題,證監會正協調有關部門積極研究制定內部控制評價報告信息披露規則,并著手研究改進內控審計報告的披露要求。

李筱強指出,上市公司企業內控規范體系發布以來,我國上市公司企業內控規范體系運行總體平穩,但仍存在一些問題,比如個別公司在內控設計、評價方面走過場,內控評價報告的披露格式不統一,部分內控審計準確性、恰當性存在缺陷。

李筱強表示,要落實資本市場監管轉型和市場化改革的要求,客觀上就需要上市公司等市場主體具備良好的規范運作基礎,需要會計師事務所等中介機構切實歸位盡責,加強企業內控建設。因此,下一步證監會將在現有工作的基礎上,繼續穩妥有效地推進上市公司實施企業內部規范,重點做好三方面工作:

一是及時總結經驗,完善制度。一方面將配合財政部完善企業內控的制度標準,細化操作指引,提高內控規范的操作性;另一方面進一步改善上市公司與內控相關的信息披露。針對上市公司內控評價報告格式不統一、有關信息披露不一致等問題,證監會正協調有關部門積極研究制定內控評價報告信息披露規則,增強上市公司內控評價的合理性。同時著手研究改進內控審計報告的披露要求,強化內控審計與內控評價信息的相互印證,旨在通過改進內控審計信息披露,提高內控審計效果,進一步提升上市公司實施內控體系的有效性。

二是進一步強化監督檢查,不斷加強對上市公司實施內控規范的相關信息披露監管。證監會目前正在研究制定上市公司實施企業內控規范信息披露監管、上市公司內控審計監管等方面的監管規定。

三是深入開展調查研究。

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