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上市公司內控缺陷占比22.63%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

由財政部立項的迪博?中國上市公司內部控制指數昨日發布,滬、深交易所2469家A股上市公司中,共有2223家上市公司披露了內部控制評價報告,503家上市公司披露自身存在內部控制缺陷,占比22.63%。

在424家公司披露的具體的內部控制缺陷內容中,歸納總結上市公司內部控制重大缺陷頻發領域為:發展戰略、對子公司的管控、控股股東、財務報表核算、信息披露和關聯交易。

迪博公司董事長胡為民說,上市公司內部控制實施存在的問題主要表現在兩個方面,一是內部控制信息披露方面,普遍存在內部控制信息披露格式不統一、披露不及時、內部控制審計意見與財務報表審計意見存在不一致、內部控制缺陷認定標準披露比例與披露質量較低、內部控制審計費用披露需進一步加強等問題;二是內部控制體系建設方面,部分上市公司存在所聘請會計師事務所的獨立性、對子公司的管控以及分子公司內控體系建設、風險評估工作、內部控制評價范圍、內部控制信息化等方面均有待加強。

胡為民建議,應通過加強內部控制法制建設、加強對中介機構獨立性的監管、梳理內部控制的相關規范、統一內部控制的信息披露格式、完善內部控制缺陷的披露機制、強化內部審計和審計委員會的責任、拓寬企業內部控制體系建設的范圍、推進內部控制信息系統建設工作等措施,提升上市公司的內部控制水平。

財政部企業司司長劉玉廷強調,上市公司應注重完善治理結構,將內部控制真正融入企業經營管理,尤其要重點研究內部控制如何更好地適應國有企業改革和混合所有制經濟的大趨勢。

“央企上市公司應加強建設科學、有效的內部控制體系,扎實提升企業的風險管理能力、市場競爭力和國際化水平,以更加適應國有企業改革發展的要求。”國資委改革局副局長于寶恒說。

證監會會計部副主任李筱強說,以信息披露為核心實施監管轉型,客觀上需要上市公司等市場主體具備良好的規范運作基礎,需要會計師事務所等中介機構切實歸位盡責。加強企業內部控制建設,使上市公司進一步夯實規范運作基礎,逐步形成規范發展的內生動力。下一步證監會將在現有工作的基礎上,繼續穩妥有效地推進上市公司實施企業內控規范。

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